|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3705-342-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO ABRIL 2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3705-20-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Sauces
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
1053684,8487 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
servicentrodelacruz |
|
Razón Social |
COMERCIAL DE LA CRUZ Y COMPANIA
|
|
R.U.T. |
76.005.824-6 |
|
Sucursal |
servicentrodelacruz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Diesel | 8903 | Litro | | petroleo |
$ 529,00
|
$ 834,50
|
$ 0,00
|
$ 4.709.687
|
$ 4.712.503
|
|
| Gasolina | 1000 | Litro | | bencina 95 |
$ 657,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 657.000
|
$ 657.140
|
|
| Bencina | 270 | Litro | | bencina 93 |
$ 652,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 176.040
|
$ 176.067
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.545.710
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.053.685
|
|
$ 6.599.395
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.