Orden de Compra. Nº3705-343-SE17 "UTILES DE ASEO ESCUELA G-69 LA VILLA, DEM.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-343-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2017
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO ESCUELA G-69 LA VILLA, DEM.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-158-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 82820,05
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABON LIQUIDO LESANCY 5 LTSJABON LIQUIDO LESANCY 5 LTS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131810
Productos para lavar platos10Unidad no definidaLAVALOZAS QUIX 750MLLAVALOZAS QUIX 750ML $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121713
Plumillas4Unidad no definidaPLUMILLA SECA VIDRIOS PULEX 45 CMSPLUMILLA SECA VIDRIOS PULEX 45 CMS $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960 $ 31.960
53131627
Limpiador de mano4Unidad no definidaLIMPIADOR DE PISO POET BOSQUES DE BAMBU 900CCLIMPIADOR DE PISO POET BOSQUES DE BAMBU 900CC $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO ELITE 250 MTS X 6 UNIDADESPAPEL HIGIENICO ELITE 250 MTS X 6 UNIDADES $ 23.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.140 $ 234.140
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLA PAPEL ELITE 250 MTS X2TOALLA PAPEL ELITE 250 MTS X2 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro5Unidad no definidaSOPAPA MANGO DE MADERASOPAPA MANGO DE MADERA $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.995 $ 2.995
Total Neto $ 435.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.820
TOTAL OC $ 518.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.