Orden de Compra. Nº3705-351-SE23 "CONVENIO SUMINISTRO MINIMARKET DIDECO- SOCIAL SP 20053"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-351-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MINIMARKET DIDECO- SOCIAL SP 20053
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-123-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 949 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 12979,09
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BARATILLO
Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T. 10.924.142-3
Sucursal EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas1CajaCAJA DE TE___100 UNID___LIPTON/SUPREMO/CLUB CAJA DE TE___100 UNID___LIPTON/SUPREMO/CLUB $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAZUCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 3 UNIDADES AZUCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 3 UNIDADES $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadENDULZANTE LIQUIDO___270 ML___DAILY/IANSA ENDULZANTE LIQUIDO___270 ML___DAILY/IANSA $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASO PLASTICO 300CC VASO PLASTICO 300CC $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
14111705
Servilletas de papel6UnidadSERVILLETA___50 UNID___ECONOMICA SERVILLETA___50 UNID___ECONOMICA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
50202304
Jugos y néctar envasados25UnidadNECTAR SABORES___1.5 LTS___WATT"S/ANDINA NECTAR SABORES___1.5 LTS___WATT"S/ANDINA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.625 $ 33.625
50201706
Café1UnidadCAFÉ TRADICIONAL___170 GRS___NESCAFE/GOLD/CRUZEIRO CAFÉ TRADICIONAL___170 GRS___NESCAFE/GOLD/CRUZEIRO $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.076 $ 4.076
Total Neto $ 68.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.979
TOTAL OC $ 81.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.