Orden de Compra. Nº3705-375-SE23 "SUMINISTRO DE FERRETERÍA OBRAS SP20106"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-375-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERÍA OBRAS SP20106
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-124-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1058 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 45983,8
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónESMALTE SINTÉTICO BLANCO.-ESMALTE SINTÉTICO BLANCO.- $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
31162702
Ruedas2UnidadRUEDA DE CARRETILLAS.-RUEDA DE CARRETILLAS.- $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
47131604
Escobas2UnidadBARRE HOJAS METALICO.-BARRE HOJAS METALICO.- $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES INDUSTRIALES.-ESCOBILLONES INDUSTRIALES.- $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON.-TEFLON.- $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2".-BROCHAS DE 2".- $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4".-BROCHAS DE 4".- $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
27112004
Palas2UnidadPALA PUNTA HUEVO.-PALA PUNTA HUEVO.- $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
40141702
Grifos6UnidadLLAVE JARDIN CORTE RÁPIDO.-LLAVE JARDIN CORTE RÁPIDO.- $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.940 $ 89.940
15121802
Lubricantes anticorrosivos2TarroANTICORROSIVO.-ANTICORROSIVO.- $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
Total Neto $ 242.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.984
TOTAL OC $ 288.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.