Orden de Compra. Nº
3705-375-SE23
"
SUMINISTRO DE FERRETERÍA OBRAS SP20106
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-375-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE FERRETERÍA OBRAS SP20106
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-124-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1058 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
45983,8
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social
MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T.
9.456.130-2
Sucursal
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO.-
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO.-
$ 34.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.900
$ 34.900
31162702
Ruedas
2
Unidad
RUEDA DE CARRETILLAS.-
RUEDA DE CARRETILLAS.-
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
47131604
Escobas
2
Unidad
BARRE HOJAS METALICO.-
BARRE HOJAS METALICO.-
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.980
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES INDUSTRIALES.-
ESCOBILLONES INDUSTRIALES.-
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.980
$ 13.980
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON.-
TEFLON.-
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 2".-
BROCHAS DE 2".-
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 4".-
BROCHAS DE 4".-
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
27112004
Palas
2
Unidad
PALA PUNTA HUEVO.-
PALA PUNTA HUEVO.-
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.980
40141702
Grifos
6
Unidad
LLAVE JARDIN CORTE RÁPIDO.-
LLAVE JARDIN CORTE RÁPIDO.-
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.940
$ 89.940
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Tarro
ANTICORROSIVO.-
ANTICORROSIVO.-
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.980
$ 13.980
Total Neto
$ 242.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.984
TOTAL OC
$ 288.004
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.