|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3705-381-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
07-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO COMBUSTIBLE JUNIO 2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3705-20-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Sauces
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
967928,9776 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
servicentrodelacruz |
|
Razón Social |
COMERCIAL DE LA CRUZ Y COMPANIA
|
|
R.U.T. |
76.005.824-6 |
|
Sucursal |
servicentrodelacruz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Diesel | 8348 | Litro | | petroleo |
$ 520,00
|
$ 0,00
|
$ 64,50
|
$ 4.340.960
|
$ 4.342.444
|
|
| Gasolina | 882 | Litro | | bencina 95 |
$ 663,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 584.766
|
$ 584.792
|
|
| Bencina | 254 | Litro | | bencina 93 |
$ 658,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 167.132
|
$ 167.127
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.094.363
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 967.929
|
|
$ 6.062.292
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.