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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3705-391-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE FERRETERIA TRANSITO SP 19674 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3705-124-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
4117,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA |
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Razón Social |
MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
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R.U.T. |
9.456.130-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Bolsa | BOLSA DE CEMENTO DE 25 KG.- | BOLSA DE CEMENTO DE 25 KG.- |
$ 3.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.521
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$ 3.521
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA 2".- | BROCHA 2".- |
$ 1.138,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.138
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$ 1.138
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31161601
| Pernos de anclaje | 20 | Unidad | PERNOS COCHE 3*6MM.- | PERNOS COCHE 3*6MM.- |
$ 432,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.640
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$ 8.640
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23153306
| Brocha de corte | 2 | Unidad | DISCO CORTE 4".- | DISCO CORTE 4".- |
$ 882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.764
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$ 1.764
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Litro | ESMALTE SINTETICO.- | ESMALTE SINTETICO.- |
$ 6.609,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.609
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$ 6.609
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Total Neto
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$ 21.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.118
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$ 25.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.