Orden de Compra. Nº3705-449-SE24 "SUMINISTRO DE FERRETERIA DIDECO-SOCIAL, SP 21805"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-449-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DIDECO-SOCIAL, SP 21805
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-124-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 57641,25
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49171602
Bolsas de arena4UnidadCUBOS DE ARENA.-CUBOS DE ARENA.- $ 24.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.824 $ 98.824
11111611
Grava2UnidadCUBOS DE RIPIO.-CUBOS DE RIPIO.- $ 24.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.412 $ 49.412
30111601
Cemento19BolsaBOLSAS DE CEMENTOS DE 25 KG.-BOLSAS DE CEMENTOS DE 25 KG.- $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.899 $ 66.899
39121436
Electrodos20UnidadELECTRODOS.-ELECTRODOS.- $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.240 $ 88.240
Total Neto $ 303.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.641
TOTAL OC $ 361.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.