Orden de Compra. Nº3705-454-SE22 "SUMINISTRO LIBRERÍA DIDECO SP18812"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-454-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-09-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LIBRERÍA DIDECO SP18812
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-102-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1261 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 10263,8
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121613
Etiquetas de clave de colores6UnidadADORNO DISIOCHERO BANDERAS.-ADORNO DISIOCHERO BANDERAS.- $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
44122001
Archivadores de fichas24UnidadCARTULINA COLOR BLANCO, AZUL Y ROJO.-CARTULINA COLOR BLANCO, AZUL Y ROJO.- $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
44122011
Carpetas para archivos10UnidadGOMA EVA PLIEGO ROJO, VERDE.-GOMA EVA PLIEGO ROJO, VERDE.- $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111525
Papel multiuso20UnidadSILICONA BARRA TRANSPARENTE.-SILICONA BARRA TRANSPARENTE.- $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadADHESIVO EN BARRA.-ADHESIVO EN BARRA.- $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
44122010
Divisores8UnidadADORNO DISIOCHERO AGUIRNALDA.-ADORNO DISIOCHERO AGUIRNALDA.- $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44122001
Archivadores de fichas15PliegoPAPEL CREPE BLANCO, AZUL Y ROJO.-PAPEL CREPE BLANCO, AZUL Y ROJO.- $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
Total Neto $ 54.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.264
TOTAL OC $ 64.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.