Orden de Compra. Nº
3705-454-SE22
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SUMINISTRO LIBRERÍA DIDECO SP18812
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-454-SE22
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
08-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO LIBRERÍA DIDECO SP18812
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-102-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1261 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
10263,8
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
herminiamiqueliturra
Razón Social
HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T.
7.678.679-8
Sucursal
herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121613
Etiquetas de clave de colores
6
Unidad
ADORNO DISIOCHERO BANDERAS.-
ADORNO DISIOCHERO BANDERAS.-
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
44122001
Archivadores de fichas
24
Unidad
CARTULINA COLOR BLANCO, AZUL Y ROJO.-
CARTULINA COLOR BLANCO, AZUL Y ROJO.-
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
GOMA EVA PLIEGO ROJO, VERDE.-
GOMA EVA PLIEGO ROJO, VERDE.-
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
14111525
Papel multiuso
20
Unidad
SILICONA BARRA TRANSPARENTE.-
SILICONA BARRA TRANSPARENTE.-
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad
ADHESIVO EN BARRA.-
ADHESIVO EN BARRA.-
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
44122010
Divisores
8
Unidad
ADORNO DISIOCHERO AGUIRNALDA.-
ADORNO DISIOCHERO AGUIRNALDA.-
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
44122001
Archivadores de fichas
15
Pliego
PAPEL CREPE BLANCO, AZUL Y ROJO.-
PAPEL CREPE BLANCO, AZUL Y ROJO.-
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
Total Neto
$ 54.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.264
TOTAL OC
$ 64.284
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.