Orden de Compra. Nº3705-478-SE19 "SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO SP11731"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-478-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-07-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO SP11731
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-72-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1146 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 12816,1403
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería9UnidadPLIEGOS CARTÓN PIEDRA.-PLIEGOS CARTÓN PIEDRA.- $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.292 $ 14.294
14111509
Artículos de papelería90UnidadOPALINA OFICIO.-OPALINA OFICIO.- $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.590 $ 13.613
14111509
Artículos de papelería12UnidadCARTULINA DOBLE FAZ.-CARTULINA DOBLE FAZ.- $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.941
14111509
Artículos de papelería18UnidadPLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER.-PLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER.- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
14111509
Artículos de papelería17UnidadPLIEGOS GOMA EVA COLOR.-PLIEGOS GOMA EVA COLOR.- $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.571
14111509
Artículos de papelería26UnidadPLIEGO PAPEL CREPE.-PLIEGO PAPEL CREPE.- $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.110 $ 6.118
14111509
Artículos de papelería38UnidadBARRA DE SILICONA.-BARRA DE SILICONA.- $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790
Total Neto $ 67.453
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.816
TOTAL OC $ 80.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.