Orden de Compra. Nº3705-504-SE14 "SUMINISTRO FERRETERIA MARZO II"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-504-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-05-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA MARZO II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-113-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 4726,06
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA
Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA
R.U.T. 77.687.720-4
Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1UnidadSUMINISTRO FERRETERIA MARZO II SEGUN SP N° 839 y N° 840.-SUMINISTRO FERRETERIA MARZO II SEGUN SP N° 839 y N° 840.- $ 24.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.874 $ 24.874
Total Neto $ 24.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.726
TOTAL OC $ 29.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.