Orden de Compra. Nº3705-504-SE19 "SUMINISTRO ARRIENDO FOTOCOPIADOS JULIO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-504-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARRIENDO FOTOCOPIADOS JULIO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-85-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1214 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 71715,12
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA
R.U.T. 78.050.590-7
Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot409UnidadSUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2019.-COPIAS EQUIPO COLOR: COMUNICACIONES 409.- $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.540 $ 24.540
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot30329UnidadSUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2019.-COPIAS POR EQUIPOS: ADULTO MAYOR 800; CENTRO INTEGRAL 232; PDTI 2516; PROYECTOS 1017; SECPLA 2431; PRENSA 433; BIBLIOTECA 179; TRINTRE 590; JUZGADO 228; PRODESAL 900; SOCIAL 4404; VINCULO 3112; ADQUISICIONES 5392; DIDECO 2077; FINANZAS 3024 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.948 $ 363.948
Total Neto $ 388.488
Descuento $ 11.040
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.715
TOTAL OC $ 449.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.