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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3705-517-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO LIBRERIA FIESTA CAMARON SP11833 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3743-17-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
31932,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
herminiamiqueliturra |
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Razón Social |
HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
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R.U.T. |
7.678.679-8 |
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Sucursal |
herminiamiqueliturra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 150 | Unidad | PLIEGOS GOMA EVA COLOR | PLIEGOS GOMA EVA COLOR |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.600
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$ 75.600
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14111509
| Artículos de papelería | 31 | Unidad | PLIEGO CARTÓN PIEDRA | PLIEGO CARTÓN PIEDRA |
$ 1.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.624
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$ 46.624
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14111509
| Artículos de papelería | 90 | Unidad | CARTULINA COLOR | CARTULINA COLOR |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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14111509
| Artículos de papelería | 35 | Unidad | PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA | PLIEGOS CARTULINA ESPAÑOLA |
$ 411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.385
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$ 14.385
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14111509
| Artículos de papelería | 100 | Unidad | BARRAS SILICONA | BARRAS SILICONA |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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Total Neto
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$ 168.109
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Descuento
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$ 42
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.933
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$ 200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.