|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3705-528-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
17-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO COMBUSTIBLE JUNIO 2017 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3705-177-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
1078972,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
servicentrodelacruz |
|
Razón Social |
COMERCIAL DE LA CRUZ LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.005.824-6 |
|
Sucursal |
servicentrodelacruz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 580 | Litro | GASOLINA 95 | GASOLINA 95 |
$ 547,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 317.260
|
$ 317.260
|
15101505
| Diesel | 13403 | Litro | DIESEL | DIESEL |
$ 400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.361.200
|
$ 5.361.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.678.460
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 342
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.078.972
|
|
$ 6.757.774
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.