Orden de Compra. Nº3705-530-SE22 "SUMINISTRO DE LIBRERIA DIDECO CULTURA SP 17172"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-530-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-09-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LIBRERIA DIDECO CULTURA SP 17172
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-102-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-1372 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 27354,3
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino5UnidadHILO PARA VOLANTIN.-HILO PARA VOLANTIN.- $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
82121904
Encuadernación por carda o grapa2UnidadCAJAS DE GRAPA.-CAJAS DE GRAPA.- $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
14111610
Cartulina12UnidadCARTULINA PLIEGO PLATEADOS.-CARTULINA PLIEGO PLATEADOS.- $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
60111401
Kits de decoración de la sala de clases20UnidadADORNOS DIECIOCHEROS AGUIRNALDAS.-ADORNOS DIECIOCHEROS AGUIRNALDAS.- $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14121503
Cartulina40UnidadCARTULINA COLORES VARIADOS.-CARTULINA COLORES VARIADOS.- $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
31201606
Calafateos20UnidadBARRAS DE SOLICONA.-BARRAS DE SOLICONA.- $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
60111401
Kits de decoración de la sala de clases15UnidadADORNOS DIECIOCHEROS BANDERAS.-ADORNOS DIECIOCHEROS BANDERAS.- $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
60111401
Kits de decoración de la sala de clases20UnidadADORNOS DIECIOCHEROS VARIADOS.-ADORNOS DIECIOCHEROS VARIADOS.- $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 143.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.354
TOTAL OC $ 171.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.