Orden de Compra. Nº3705-536-SE18 "SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS SP11521"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-536-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-08-2018
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS SP11521
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-95-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 36709,938
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA
Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA
R.U.T. 77.687.720-4
Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares1UnidadCOTONA.-COTONA.- $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
11121610
Maderas duras5UnidadMADERA 2X2.-MADERA 2X2.- $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.059
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadESMALTE AL AGUA.-ESMALTE AL AGUA.- $ 11.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.866 $ 23.866
30102304
Perfiles de acero3UnidadPERFIL 20X20.-PERFIL 20X20.- $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
47101531
Estanques sépticos2UnidadMONOBLOCK ESTANQUE.-MONOBLOCK ESTANQUE.- $ 12.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.368 $ 24.368
31231313
Tubería de plástico3UnidadCANALETAS DE PVC.-CANALETAS DE PVC.- $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam1UnidadBROCA.-BROCA.- $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521 $ 521
27111902
Limas1UnidadESCOFINA.-ESCOFINA.- $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadESCOBILLA DE ACERO.-ESCOBILLA DE ACERO.- $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadBROCHA.-BROCHA.- $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
46171501
Candados3UnidadCANDADOS.-CANDADOS.- $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.579 $ 9.580
11151502
Fibras de nilon1UnidadCORDEL.-CORDEL.- $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
11121610
Maderas duras5UnidadMADERA DE PINO 2X3.-MADERA DE PINO 2X3.- $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
26121521
Alambre de bronce2kilogramoALAMBRE N°18.-ALAMBRE N°18.- $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
11162111
Malla15Metro LinealMALLA RACHEL NEGRA.-MALLA RACHEL NEGRA.- $ 1.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.115 $ 23.115
11162111
Malla15Metro LinealMALLA RACHEL COLOR.-MALLA RACHEL COLOR.- $ 1.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.115 $ 23.115
39121202
Canalización eléctrica65TiraCONDUIT.-CONDUIT.- $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.570 $ 24.570
Total Neto $ 193.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.710
TOTAL OC $ 229.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.