Orden de Compra. Nº3705-548-SE20 "MATERIALES FERRETERÍA OBRAS SP15389"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-548-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-09-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA OBRAS SP15389
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-138-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1248 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 13621,67
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos3UnidadAZADÓN C/MANGO.-AZADÓN C/MANGO.- $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.957
27111602
Martillos3UnidadBARRE HOJAS.-BARRE HOJAS.- $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
27111602
Martillos1UnidadSIFÓN LAVAPLATOS.-SIFÓN LAVAPLATOS.- $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
27111602
Martillos22Metro LinealCORDEL Nº10.-CORDEL Nº10.- $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.164 $ 10.164
11121611
Tablero de partículas20UnidadPLANSA 1/2".-PLANSA 1/2".- $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
27111602
Martillos2UnidadLLAVES LAVAMANOS.-LLAVES LAVAMANOS.- $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
27111602
Martillos1UnidadFLAPPET.-FLAPPET.- $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
27111602
Martillos1UnidadSOPAPO.-SOPAPO.- $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
31231313
Tubería de plástico1UnidadFITTING WC.-FITTING WC.- $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
Total Neto $ 71.693
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.622
TOTAL OC $ 85.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.