|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3705-554-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSTALACION ELECTRICA CESFAM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3705-116-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
7125 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
reparacionesroro |
|
Razón Social |
RODRIGO ANTONIO ACUNA CEA
|
|
R.U.T. |
15.226.856-4 |
|
Sucursal |
reparacionesroro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101701
| Tubos fluorescentes | 1 | Unidad | INSTALACION TUBO FLUORESCENTE ESTANCO | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad | INSTALACION ENCHUFE PARED BODEGA FINANZAS | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 7.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.500
|
$ 7.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.125
|
|
$ 44.625
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.