Orden de Compra. Nº3705-557-SE25 "SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS DESDE JUNIO A OCTUBRE, ADM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-557-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS DESDE JUNIO A OCTUBRE, ADM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-1801 a 1805 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 370918,47899
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora OMEGA
Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES
R.U.T. 9.458.959-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora OMEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO E INSUMOS DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE, DE ACUERDO A DETALLE DE CONTADORES.-SERVICIO DE ARRIENDO E INSUMOS DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE, DE ACUERDO A DETALLE DE CONTADORES.- $ 1.952.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.952.203 $ 1.952.203
Total Neto $ 1.952.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.918
TOTAL OC $ 2.323.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.