|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3705-569-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
10-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO ALIMENTOS JUNIO 2013 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3705-101-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
242918,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
San Andres |
|
Razón Social |
GUSTAVO ANDRES ESTEBAN DE LA CRUZ LAGOS
|
|
R.U.T. |
17.449.984-5 |
|
Sucursal |
San Andres |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | CONVENISUMINISTRO ALIMENTOS MAYO 2013 SEGUN GUIAS N°126/127/123/124/125/134/135/136/142/143/144/149/150.- | CONVENISUMINISTRO ALIMENTOS MAYO 2013 SEGUN GUIAS N°126/127/123/124/125/134/135/136/142/143/144/149/150.- |
$ 1.278.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.278.521
|
$ 1.278.521
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.278.521
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 242.919
|
|
$ 1.521.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.