Orden de Compra. Nº3705-574-SE20 "MATERIALES FERRETERÍA OBRAS SP15803"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-574-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA OBRAS SP15803
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-138-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1308 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 9028,23
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos1UnidadÓLEO LITRO.-ÓLEO LITRO.- $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613
27111602
Martillos2UnidadGALON DE PINTURA ÓLEO.-GALON DE PINTURA ÓLEO.- $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764
27111602
Martillos2UnidadDISCO DE CORTE 7".-DISCO DE CORTE 7".- $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
27111602
Martillos4UnidadDISCO DE CORTE 4".-DISCO DE CORTE 4".- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31231313
Tubería de plástico2UnidadBROCHA 2 1/2".-BROCHA 2 1/2".- $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
27111602
Martillos2LitroDILUYENTE.-DILUYENTE.- $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
Total Neto $ 47.517
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.028
TOTAL OC $ 56.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.