|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3705-577-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO 40 PERSONAS CESFAM ACTIVIDAD PROMAP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3705-39-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Andres Beltran Pacheco |
|
Razón Social |
ANDRES ASMEL BELTRAN PACHECO
|
|
R.U.T. |
11.583.386-3 |
|
Sucursal |
Andres Beltran Pacheco |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad | TRASLADO DE 40 PERSONAS DESDE CESFAM LOS SAUCES A SECTOR ROMOELHUECO IDA Y REGRESO POR GUADABA EL DIA 22 DE JUNIO ACTIVIDAD WE TRIPANTU SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- | TRASLADO DE 40 PERSONAS DESDE CESFAM LOS SAUCES A SECTOR ROMOELHUECO IDA Y REGRESO POR GUADABA EL DIA 22 DE JUNIO ACTIVIDAD WE TRIPANTU SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 90.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.