Orden de Compra. Nº3705-587-SE19 "SUMINISTRO ABARROTES SP13482, DIDECO OF. DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-587-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ABARROTES SP13482, DIDECO OF. DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-84-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1407 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 6619,41
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BARATILLO
Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T. 10.924.142-3
Sucursal EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131902
Servicios de elaboración de productos de cereales12UnidadBARRAS DE CEREAL.-BARRAS DE CEREAL.- $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2UnidadJAMON SANDWICH 1/4 KG.-JAMON SANDWICH 1/4 KG.- $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50131801
Queso natural3UnidadQUESO LAMINADO 1/4KG.-QUESO LAMINADO 1/4 KG.- $ 1.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.717 $ 3.717
50202311
Bebidas12UnidadJUGOS CAJA 200ML.-JUGOS CAJA 200ML.- $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50202311
Bebidas30UnidadBEBIDA HIDRATANTE 500CC, POWERADE.-BEBIDA HIDRATANTE 500CC, POWERADE.- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 34.839
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.619
TOTAL OC $ 41.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.