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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3705-591-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO ALIMENTOS DIDECO PRODESAL SP8066 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3705-100-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
3888,6407 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL BARATILLO |
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Razón Social |
PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
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R.U.T. |
10.924.142-3 |
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Sucursal |
EL BARATILLO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 3 | Unidad | TOALLA NOVA.- | TOALLA NOVA.- |
$ 370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.110
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$ 1.110
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50201706
| Café | 1 | Tarro | CAFE TRADICIONAL 170 GRS.- | CAFE TRADICIONAL 170 GRS.- |
$ 3.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.748
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$ 3.748
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70141507
| Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar | 1 | kilogramo | AZUCAR.- | AZUCAR.- |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 748
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$ 748
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50171551
| Sal de cocina o de mesa | 1 | kilogramo | SAL.- | SAL.- |
$ 319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319
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$ 319
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50202311
| Bebidas | 9 | Unidad | BEBIDAS DE 3 LITROS.- | BEBIDAS DE 3 LITROS.- |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.995
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$ 13.995
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50201711
| Té instantáneo | 1 | Caja | TE LIPTON 20 UNIDADES.- | TE LIPTON 20 UNIDADES.- |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 546
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$ 546
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Total Neto
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$ 20.467
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.889
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$ 24.356
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.