Orden de Compra. Nº3705-596-SE20 "MATERIALES FERRETERÍA OBRAS SP15811"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-596-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA OBRAS SP15811
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-138-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1384 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 19564,87
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos2CajaTORNILLOS DE VOLCANITA 2".-TORNILLOS DE VOLCANITA 2".- $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
27111602
Martillos3UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL.-TERCIADO ESTRUCTURAL.- $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.209 $ 40.209
31231313
Tubería de plástico2UnidadBROCHA 2".-BROCHA 2".- $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
27111602
Martillos2UnidadRODILLO ESPONJA.-RODILLO ESPONJA.- $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
27111602
Martillos5UnidadPORTACANDADOS.-PORTACANDADOS.- $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
30102304
Perfiles de acero2UnidadPERFILES.-PERFILES.- $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.890
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz10UnidadBISAGRAS.-BISAGRAS.- $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
27111602
Martillos2UnidadESMALTE AL AGUA.-ESMALTE AL AGUA.- $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764
Total Neto $ 102.973
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.565
TOTAL OC $ 122.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.