Orden de Compra. Nº
3705-599-SE23
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SUMINISTRO MINIMARKET DIDECO SP14583
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-599-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO MINIMARKET DIDECO SP14583
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-123-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1585 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
20782,39
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL BARATILLO
Razón Social
PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T.
10.924.142-3
Sucursal
EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
2
Caja
CAJA DE TE 20 UNIDADES.-
CAJA DE TE 20 UNIDADES.-
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad
JUGOS NÉCTAR 1.5 LITROS WATTS.-
JUGOS NÉCTAR 1.5 LITROS WATTS.-
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
50202311
Bebidas
2
Unidad
BEBIDAS DESECHABLE 3 LITROS.-
BEBIDAS DESECHABLE 3 LITROS.-
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
52152102
Vasos para beber domésticos
50
Unidad
VASOS PLASTICOS 300CC.-
VASOS PLASTICOS 300CC.-
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.350
$ 3.350
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO 270 ML.-
ENDULZANTE LIQUIDO 270 ML.-
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.269
$ 3.269
50131801
Queso natural
7
Unidad
QUESO LAMINADO 1/4 KG.-
QUESO LAMINADO 1/4 KG.-
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.587
$ 20.587
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
7
Unidad
JAMON DE PAVO 1/4 KG.-
JAMON DE PAVO 1/4 KG.-
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.471
$ 16.471
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
4
Unidad
FRUTOS SECOS MARCO POLO MANI SALADO 200 GRS.-
FRUTOS SECOS MARCO POLO MANI SALADO 200 GRS.-
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.396
52152102
Vasos para beber domésticos
50
Unidad
VASOS DESECHABLES 300CC.-
VASOS DESECHABLES 300CC.-
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.350
$ 3.350
50201706
Café
2
Tarro
CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS.-
CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS.-
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.732
$ 7.732
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
kilogramo
AZUCAR IANSA.-
AZUCAR IANSA.-
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
50181901
Pan fresco
8
Paquete
PAN DE MOLDE.-
PAN DE MOLDE.-
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.480
$ 17.480
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
SERVILLETA 50 UNIDADES.-
SERVILLETA 50 UNIDADES.-
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETA GRETEL.-
GALLETA GRETEL.-
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
Total Neto
$ 109.381
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.782
TOTAL OC
$ 130.163
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.