Orden de Compra. Nº
3705-610-SE23
"
SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO SOCIAL SP16904
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-610-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO SOCIAL SP16904
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-121-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
36525,505
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
herminiamiqueliturra
Razón Social
HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T.
7.678.679-8
Sucursal
herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60101103
Globos terráqueos electrónicos
1
Bolsa
GLOBOS COLORES 50 UNIDADES
GLOBOS COLORES 50 UNIDADES
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
44121707
Lápices de colores
10
Caja
LAPIZ PASTEL 12 COLORES
LAPIZ PASTEL 12 COLORES
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.900
$ 22.900
44121707
Lápices de colores
5
Caja
LAPICES 12 COLORES
LAPICES 12 COLORES
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.450
$ 11.450
44121615
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA NORMAL
CORCHETERA NORMAL
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
44121706
Lápices de madera
30
Unidad
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
10
Unidad
COLA FRIA 225G
COLA FRIA 225G
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA
TIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad
CALCULADORA ESCRITORIO
CALCULADORA ESCRITORIO
$ 14.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
GOMA EVA
GOMA EVA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
27112904
Pistola de resina
1
Unidad
PISTOLA DE SILICONA
PISTOLA DE SILICONA
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.690
$ 5.690
11111808
Arcilla común
10
Unidad
MASA PARA MOLDEAR 200G
MASA PARA MOLDEAR 200G
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
44101716
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA 20 HOJAS
PERFORADORA 20 HOJAS
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
44103119
Transparencias
2
Unidad
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
44103119
Transparencias
2
Unidad
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
14111609
Papel para forrar
1
Paquete
OPALINA BLANCA CARTA 100 UNIDADES
OPALINA BLANCA CARTA 100 UNIDADES
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
Total Neto
$ 192.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.526
TOTAL OC
$ 228.766
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.