Orden de Compra. Nº3705-610-SE23 "SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO SOCIAL SP16904"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-610-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO SOCIAL SP16904
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-121-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 36525,505
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101103
Globos terráqueos electrónicos1BolsaGLOBOS COLORES 50 UNIDADESGLOBOS COLORES 50 UNIDADES $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
44121707
Lápices de colores10CajaLAPIZ PASTEL 12 COLORES LAPIZ PASTEL 12 COLORES $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
44121707
Lápices de colores5CajaLAPICES 12 COLORES LAPICES 12 COLORES $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450
44121615
Corcheteras1UnidadCORCHETERA NORMALCORCHETERA NORMAL $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44121706
Lápices de madera30UnidadLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadCOLA FRIA 225GCOLA FRIA 225G $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDATIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA ESCRITORIOCALCULADORA ESCRITORIO $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
14111525
Papel multiuso10UnidadGOMA EVA GOMA EVA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
27112904
Pistola de resina1UnidadPISTOLA DE SILICONAPISTOLA DE SILICONA $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.690 $ 5.690
11111808
Arcilla común10UnidadMASA PARA MOLDEAR 200GMASA PARA MOLDEAR 200G $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44101716
Perforadoras1UnidadPERFORADORA 20 HOJASPERFORADORA 20 HOJAS $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44103119
Transparencias2UnidadRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
44103119
Transparencias2UnidadRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIORESMA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
14111609
Papel para forrar1PaqueteOPALINA BLANCA CARTA 100 UNIDADESOPALINA BLANCA CARTA 100 UNIDADES $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
Total Neto $ 192.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.526
TOTAL OC $ 228.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.