Orden de Compra. Nº
3705-617-SE17
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MATERIALES DE ASEO ESCUELA G-72 VILLA TRINTRE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-617-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO ESCUELA G-72 VILLA TRINTRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-158-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
41234,94
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social
ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T.
11.392.730-5
Sucursal
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171903
Artefactos de útiles fabricados
5
Unidad no definida
CLORO GEL EUCAL 900 ML IGENIX
CLORO GEL EUCAL 900 ML IGENIX
$ 1.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.875
$ 5.875
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
TOALLA ROLLO PRO 2X250 MTS
TOALLA ROLLO PRO 2X250 MTS
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
23171903
Artefactos de útiles fabricados
1
Unidad no definida
ESCOBILLON MUNICIPAL
ESCOBILLON MUNICIPAL
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
23171903
Artefactos de útiles fabricados
6
Unidad no definida
ESCOBILLON INT MULT MED CLASICO BICOL
ESCOBILLON INT MULT MED CLASICO BICOL
$ 1.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
23171903
Artefactos de útiles fabricados
3
Unidad no definida
GUANTE LATEX AMARILLO TALLA M VIRUTEX
GUANTE LATEX AMARILLO TALLA M VIRUTEX
$ 1.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
14111525
Papel multiuso
3
Unidad no definida
PAÑO HUMEDO MULT 18X20X3
PAÑO HUMEDO MULT 18X20X3
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.910
$ 2.910
14111525
Papel multiuso
2
Unidad no definida
LIMPIADOR POETT AROMATIZADO 4 LTS
LIMPIADOR POETT AROMATIZADO 4 LTS
$ 3.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.648
$ 7.648
23171903
Artefactos de útiles fabricados
1
Unidad no definida
CERA CREMA ROJAQ 20 LTS (VIRGINIA)
CERA CREMA ROJAQ 20 LTS (VIRGINIA)
$ 58.322,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.322
$ 58.322
23171903
Artefactos de útiles fabricados
2
Unidad no definida
JABON TRICLOSAN 5 LTS
JABON TRICLOSAN 5 LTS
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.470
$ 18.470
23171903
Artefactos de útiles fabricados
1
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES 5 LTS
LUSTRA MUEBLES 5 LTS
$ 13.693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.693
$ 13.693
14111525
Papel multiuso
6
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO PRO 4X500 MTS
PAPEL HIGIENICO PRO 4X500 MTS
$ 7.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.400
$ 44.400
Total Neto
$ 217.026
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.235
TOTAL OC
$ 258.261
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.