Orden de Compra. Nº3705-617-SE17 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA G-72 VILLA TRINTRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-617-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA G-72 VILLA TRINTRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-158-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 41234,94
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171903
Artefactos de útiles fabricados5Unidad no definidaCLORO GEL EUCAL 900 ML IGENIXCLORO GEL EUCAL 900 ML IGENIX $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.875 $ 5.875
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaTOALLA ROLLO PRO 2X250 MTSTOALLA ROLLO PRO 2X250 MTS $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
23171903
Artefactos de útiles fabricados1Unidad no definidaESCOBILLON MUNICIPALESCOBILLON MUNICIPAL $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
23171903
Artefactos de útiles fabricados6Unidad no definidaESCOBILLON INT MULT MED CLASICO BICOLESCOBILLON INT MULT MED CLASICO BICOL $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
23171903
Artefactos de útiles fabricados3Unidad no definidaGUANTE LATEX AMARILLO TALLA M VIRUTEXGUANTE LATEX AMARILLO TALLA M VIRUTEX $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
14111525
Papel multiuso3Unidad no definidaPAÑO HUMEDO MULT 18X20X3PAÑO HUMEDO MULT 18X20X3 $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaLIMPIADOR POETT AROMATIZADO 4 LTSLIMPIADOR POETT AROMATIZADO 4 LTS $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.648 $ 7.648
23171903
Artefactos de útiles fabricados1Unidad no definidaCERA CREMA ROJAQ 20 LTS (VIRGINIA)CERA CREMA ROJAQ 20 LTS (VIRGINIA) $ 58.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.322 $ 58.322
23171903
Artefactos de útiles fabricados2Unidad no definidaJABON TRICLOSAN 5 LTSJABON TRICLOSAN 5 LTS $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470
23171903
Artefactos de útiles fabricados1Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES 5 LTSLUSTRA MUEBLES 5 LTS $ 13.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.693 $ 13.693
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO PRO 4X500 MTSPAPEL HIGIENICO PRO 4X500 MTS $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
Total Neto $ 217.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.235
TOTAL OC $ 258.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.