Orden de Compra. Nº3705-621-SE18 "SUMINISTRO ALIMENTOS OBRAS OGAM SP11521"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-621-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-10-2018
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ALIMENTOS OBRAS OGAM SP11521
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-100-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 4976,67
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BARATILLO
Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T. 10.924.142-3
Sucursal EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
Galletas simples saladas12PaquetePAQUETES DE GALLETAS.-PAQUETES DE GALLETAS.- $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.976
50201706
Café1TarroCAFE FINA SELECCION 170 GRS.-CAFE FINA SELECCION 170 GRS.- $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
50202303
Jugos y néctar concentrados3UnidadJUGOS NECTAR DE 1 1/2 LITROS.-JUGOS NECTAR DE 1 1/2 LITROS.- $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898
50131801
Queso natural2UnidadQUESO LAMINADO 1/4.-QUESO LAMINADO 1/4.- $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.648 $ 2.648
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1UnidadPAPAS FRITAS.-PAPAS FRITAS.- $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas4UnidadJAMON SANDWICH 1/4.-JAMON SANDWICH 1/4.- $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA MINERAL 1,6 LITROS.-AGUA MINERAL 1,6 LITROS.- $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1kilogramoAZUCAR.-AZUCAR.- $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
Total Neto $ 26.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.977
TOTAL OC $ 31.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.