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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3705-623-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE FERRETERÍA OBRAS SP20126 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3705-124-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
22600,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA |
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Razón Social |
MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
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R.U.T. |
9.456.130-2 |
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Sucursal |
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 2 | Unidad | RODILLO ESPONJA.- | RODILLO ESPONJA.- |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.980
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$ 4.980
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86131502
| Pintura | 3 | Unidad | ESMALTE SINTETICO GALON.- | ESMALTE SINTETICO GALON.- |
$ 34.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.700
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$ 104.700
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA DE 4".- | BROCHA DE 4".- |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.980
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$ 5.980
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad | DILUYENTE LITRO.- | DILUYENTE LITRO.- |
$ 3.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.290
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$ 3.290
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Total Neto
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$ 118.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.600
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$ 141.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.