Orden de Compra. Nº3705-631-SE23 "SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO SP20073"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-631-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO SP20073
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-121-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1661 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 23932,4
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina5UnidadCARTULINA METALICA PLIEGOS PLATEADA.-CARTULINA METALICA PLIEGOS PLATEADA.- $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
14111610
Cartulina5UnidadCARTULINA METALICA PLIEGOS DORADA.-CARTULINA METALICA PLIEGOS DORADA.- $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
60141019
Piñatas10UnidadGLOBOS DE COLORES 50 UNIDADES.-GLOBOS DE COLORES 50 UNIDADES.- $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
14111610
Cartulina14UnidadCARTULINA FOSFORESCENTE COLORES VARIADOS.-CARTULINA FOSFORESCENTE COLORES VARIADOS.- $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadADHESIVO EN BARRA 36 GRS.-ADHESIVO EN BARRA 36 GRS.- $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
41122808
Bandejas de uso general10UnidadBANDEJA PARA TORTA CON BLONDAS.-BANDEJA PARA TORTA CON BLONDAS.- $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
24111503
Bolsas de plástico4UnidadBOLSAS TIPO CAMISETA 50 UNIDADES GRANDE.-BOLSAS TIPO CAMISETA 50 UNIDADES GRANDE.- $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11141604
Papel usado5UnidadPAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPÓSITO TAMAÑO OFICIO.-PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPÓSITO TAMAÑO OFICIO.- $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
Total Neto $ 125.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.932
TOTAL OC $ 149.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.