Orden de Compra. Nº3705-661-SE20 "MATERIALES FERRETERÍA OBRAS SP15825"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-661-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA OBRAS SP15825
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-138-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1553 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 17411,79
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas2GalónGALON ANTICORROSIVO.-GALON ANTICORROSIVO.- $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764
52131704
Ganchos para cortinas2UnidadBROCHA 2".-BROCHA 2".- $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
31191501
Papeles de lija4UnidadBOLSA DE CEMENTO.-BOLSA DE CEMENTO.- $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
52131704
Ganchos para cortinas2UnidadBALDE DE CONCRETO.-BALDE DE CONCRETO.- $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
30102504
Chapa de acero8UnidadRODILLO ESPONJA.-RODILLO ESPONJA.- $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.376
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1kilogramoELECTRODO 60/11 332.-ELECTRODO 60/11 332.- $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.689 $ 3.689
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina150Metro LinealCORDEL DELGADO.-CORDEL DELGADO.- $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 91.641
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.412
TOTAL OC $ 109.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.