Orden de Compra. Nº3705-732-SE13 "implementacion basketbol SP 2791"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-732-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-09-2013
Nombre de la Orden de Compra implementacion basketbol SP 2791
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 31613,44537799
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEPORTES Y PRODUCTORA FENIX
Razón Social MATIAS FELIPE ARJONA OGAZ
R.U.T. 15.593.415-8
Sucursal DEPORTES Y PRODUCTORA FENIX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre10Unidadset de basquetbol, camiseta y short  $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.390 $ 166.387
Total Neto $ 166.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.613
TOTAL OC $ 198.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.