Orden de Compra. Nº3705-757-SE23 "SUMINISTRO LIBRERIA DIDECO SOCIAL CS SP 20082"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-757-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LIBRERIA DIDECO SOCIAL CS SP 20082
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-121-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1924 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 22733,5
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111616
Papeles para revestimiento5UnidadCARTON PIEDRA 77X110CARTON PIEDRA 77X110 $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.450 $ 19.450
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadPISTOLA DE SILICONAPISTOLA DE SILICONA $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.690 $ 5.690
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
41122808
Bandejas de uso general10UnidadBANDEJAS PARA TORTABANDEJAS PARA TORTA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111509
Artículos de papelería10UnidadPAPEL CELOFAN COLORES PLIEGOPAPEL CELOFAN COLORES PLIEGO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA METALICA PLIEGO PLATEADACARTULINA METALICA PLIEGO PLATEADA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadPLIEGO DE GOMA EVA 40X60PLIEGO DE GOMA EVA 40X60 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS PUNTA ROMATIJERAS PUNTA ROMA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
14111610
Cartulina9UnidadCARTULINA NORMAL PLIEGO COLORESCARTULINA NORMAL PLIEGO COLORES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
14111525
Papel multiuso1UnidadOPALINA BLANCA 100 UNOPALINA BLANCA 100 UN $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTA DOBLE CONTACTO CINTA DOBLE CONTACTO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA METALICA PLIEGO DORADACARTULINA METALICA PLIEGO DORADA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
Total Neto $ 119.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.734
TOTAL OC $ 142.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.