Orden de Compra. Nº
3705-757-SE23
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SUMINISTRO LIBRERIA DIDECO SOCIAL CS SP 20082
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-757-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO LIBRERIA DIDECO SOCIAL CS SP 20082
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-121-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1924 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
22733,5
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
herminiamiqueliturra
Razón Social
HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T.
7.678.679-8
Sucursal
herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111616
Papeles para revestimiento
5
Unidad
CARTON PIEDRA 77X110
CARTON PIEDRA 77X110
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.450
$ 19.450
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
PISTOLA DE SILICONA
PISTOLA DE SILICONA
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.690
$ 5.690
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
BARRAS DE SILICONA
BARRAS DE SILICONA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
41122808
Bandejas de uso general
10
Unidad
BANDEJAS PARA TORTA
BANDEJAS PARA TORTA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
PAPEL CELOFAN COLORES PLIEGO
PAPEL CELOFAN COLORES PLIEGO
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA METALICA PLIEGO PLATEADA
CARTULINA METALICA PLIEGO PLATEADA
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
PLIEGO DE GOMA EVA 40X60
PLIEGO DE GOMA EVA 40X60
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
44121618
Tijeras
4
Unidad
TIJERAS PUNTA ROMA
TIJERAS PUNTA ROMA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
14111610
Cartulina
9
Unidad
CARTULINA NORMAL PLIEGO COLORES
CARTULINA NORMAL PLIEGO COLORES
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
14111525
Papel multiuso
1
Unidad
OPALINA BLANCA 100 UN
OPALINA BLANCA 100 UN
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA METALICA PLIEGO DORADA
CARTULINA METALICA PLIEGO DORADA
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
Total Neto
$ 119.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.734
TOTAL OC
$ 142.384
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.