|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3705-758-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
suministro pan |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3705-11282-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Sauces
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
59582,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Panaderia y rotiseria central |
|
Razón Social |
omar p.mella silva
|
|
R.U.T. |
9.500.457-1 |
|
Sucursal |
Panaderia y rotiseria central |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Pan fresco | 1 | Unidad | | suministro pan mes noviembre segun guias de despacho Nºs 25143/147/175/196/219/244/264/267/270/292/314/334/359/381/385/388/411/434/459/484/488/507/510/536/551/575/599/623/626/628/225/675/676/677/149/179/201/339/438/462/535/541/554/578/602 y 25631 |
$ 313.593,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 313.593
|
$ 313.593
|
|
|
Total Neto
|
$ 313.593
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 59.583
|
|
$ 373.176
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.