Orden de Compra. Nº3705-76-SE24 "SUM FERRETERIA ADM SP20789"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-76-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2024
Nombre de la Orden de Compra SUM FERRETERIA ADM SP20789
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-124-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 316814,74
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102303
Perfiles de hierro52UnidadPERFIL 20X20X1,5MMPERFIL 20X20X1,5MM $ 9.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.136 $ 500.136
23153138
Cabezales de corte o desbastado30UnidadDISCO DE CORTE 7"DISCO DE CORTE 7" $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.450 $ 39.450
23171515
Electrodos para soldar10UnidadELECTRODO SOLDAR KG 60/11 332ELECTRODO SOLDAR KG 60/11 332 $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.120 $ 44.120
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadGALON ANTICORROSIVO COLORES GALON ANTICORROSIVO COLORES $ 19.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.620 $ 96.620
31211604
Diluyentes para pinturas6UnidadAGUARRASAGUARRAS $ 2.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.418 $ 17.418
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 2.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.970 $ 21.970
30102303
Perfiles de hierro22UnidadPERFIL 30X30X1,5MMPERFIL 30X30X1,5MM $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.800 $ 261.800
11162111
Malla26Metro LinealMALLA ACMA GALVANIZADA 1,84X3MMALLA ACMA GALVANIZADA 1,84X3M $ 26.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.932 $ 685.932
Total Neto $ 1.667.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.815
TOTAL OC $ 1.984.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.