Orden de Compra. Nº
3705-76-SE24
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SUM FERRETERIA ADM SP20789
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-76-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUM FERRETERIA ADM SP20789
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-124-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
316814,74
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social
MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T.
9.456.130-2
Sucursal
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102303
Perfiles de hierro
52
Unidad
PERFIL 20X20X1,5MM
PERFIL 20X20X1,5MM
$ 9.618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.136
$ 500.136
23153138
Cabezales de corte o desbastado
30
Unidad
DISCO DE CORTE 7"
DISCO DE CORTE 7"
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.450
$ 39.450
23171515
Electrodos para soldar
10
Unidad
ELECTRODO SOLDAR KG 60/11 332
ELECTRODO SOLDAR KG 60/11 332
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.120
$ 44.120
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Unidad
GALON ANTICORROSIVO COLORES
GALON ANTICORROSIVO COLORES
$ 19.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.620
$ 96.620
31211604
Diluyentes para pinturas
6
Unidad
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 2.903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.418
$ 17.418
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA 4"
BROCHA 4"
$ 2.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.970
$ 21.970
30102303
Perfiles de hierro
22
Unidad
PERFIL 30X30X1,5MM
PERFIL 30X30X1,5MM
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 261.800
$ 261.800
11162111
Malla
26
Metro Lineal
MALLA ACMA GALVANIZADA 1,84X3M
MALLA ACMA GALVANIZADA 1,84X3M
$ 26.382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 685.932
$ 685.932
Total Neto
$ 1.667.446
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 316.815
TOTAL OC
$ 1.984.261
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.