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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3705-774-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO INTERNADO ESCUELA G-50 ELENA MULLER, DEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3705-158-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
36170,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-10-2017 |
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Proveedor |
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza |
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Razón Social |
ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
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R.U.T. |
11.392.730-5 |
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Sucursal |
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad no definida | UTILES DE ASEO INTERNADO ESCUELA G-50 ELENA MULLER DE ACUERDO A DETALLE Y CANTIDAD INDICADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO (PRECIOS SEGUN CONVENIO VIGENTE) | UTILES DE ASEO INTERNADO ESCUELA G-50 ELENA MULLER DE ACUERDO A DETALLE Y CANTIDAD INDICADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO (PRECIOS SEGUN CONVENIO VIGENTE) |
$ 190.371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.371
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$ 190.371
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Total Neto
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$ 190.371
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.170
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$ 226.541
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.