Orden de Compra. Nº3705-775-SE22 "SUMINISTRO DE LIBRERIA SECRETARIA MUNICIPAL, SP 18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-775-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LIBRERIA SECRETARIA MUNICIPAL, SP 18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-102-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-1946 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 16292,5
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
Taco calendario3UnidadCUADERNO CARTA.-CUADERNO CARTA.- $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
60121502
Rotuladores de base disolvente1UnidadMARCADO RPERMANENTE.-MARCADO RPERMANENTE.- $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
14111525
Papel multiuso150UnidadOPALINA BLANCA.-OPALINA BLANCA.- $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE.-CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE.- $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LAPIZ.-CORRECTOR LAPIZ.- $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 85.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.292
TOTAL OC $ 102.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.