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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3705-775-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE LIBRERIA SECRETARIA MUNICIPAL, SP 18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3705-102-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
16292,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
herminiamiqueliturra |
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Razón Social |
HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
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R.U.T. |
7.678.679-8 |
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Sucursal |
herminiamiqueliturra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111506
| Taco calendario | 3 | Unidad | CUADERNO CARTA.- | CUADERNO CARTA.- |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.700
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$ 11.700
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 1 | Unidad | MARCADO RPERMANENTE.- | MARCADO RPERMANENTE.- |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850
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$ 850
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14111525
| Papel multiuso | 150 | Unidad | OPALINA BLANCA.- | OPALINA BLANCA.- |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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31201517
| Cinta para empaquetar | 30 | Unidad | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE.- | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE.- |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.700
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$ 26.700
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44121802
| Líquido corrector | 10 | Unidad | CORRECTOR LAPIZ.- | CORRECTOR LAPIZ.- |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.500
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$ 16.500
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Total Neto
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$ 85.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.292
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$ 102.042
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.