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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3705-792-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO AGOSTO 2010 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3705-11283-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Sauces
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
153067,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA
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R.U.T. |
77.687.720-4 |
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Sucursal |
COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Clavos de alambre | 1 | Unidad | suministro ferretería segun guias de despacho Nºs 17280/17282/17285/17286/17295/17298/17299/17300/17301/17302/17303/17306/17307/17308/17310/17312/17313/17314/17317/17319/17320/17321/17322/17323/17324/17325/17326/17327/17329/17331/17332/17333.- | suministro ferretería segun guias de despacho Nºs 17280/17282/17285/17286/17295/17298/17299/17300/17301/17302/17303/17306/17307/17308/17310/17312/17313/17314/17317/17319/17320/17321/17322/17323/17324/17325/17326/17327/17329/17331/17332/17333.- |
$ 805.618,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 805.618
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$ 805.618
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Total Neto
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$ 805.618
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 153.067
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$ 958.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.