Orden de Compra. Nº3705-802-SE23 "SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO CULTURA SP 20854"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-802-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO CULTURA SP 20854
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-121-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1985 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 31920
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111605
Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postal20UnidadADORNOS NAVIDEÑOS VARIEDAD.-ADORNOS NAVIDEÑOS VARIEDAD.- $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA METALICA PLIEGOS DORADA.-CARTULINA METALICA PLIEGOS DORADA.- $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA METALICA PLIEGOS PLATEADA.-CARTULINA METALICA PLIEGOS PLATEADA.- $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA NORMAL PLIEGO COLORES VARIADOS.-CARTULINA NORMAL PLIEGO COLORES VARIADOS.- $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
39111603
Alumbrado público10UnidadLUCES NAVIDEÑAS 100 LUCES.-LUCES NAVIDEÑAS 100 LUCES.- $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
53141501
Alfileres rectos2UnidadALFILERES CAJA X 50 UNIDADES 26 MM.-ALFILERES CAJA X 50 UNIDADES 26 MM.- $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
27112904
Pistola de resina6UnidadBARRAS DE SILICONA TRANSPARENTE.-BARRAS DE SILICONA TRANSPARENTE.- $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201512
Cinta Transparente4UnidadCINTA MASKING 50X40.-CINTA MASKING 50X40.- $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
Total Neto $ 168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.920
TOTAL OC $ 199.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.