Orden de Compra. Nº3705-823-SE22 "SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO SP17199"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-823-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LIBRERÍA DIDECO SP17199
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-102-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2018 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 13839,6
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141502
Alfileres de gancho9CajaALFILERES.-ALFILERES.- $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
31201512
Cinta Transparente4UnidadCINTA DOBLE CONTACTO.-CINTA DOBLE CONTACTO.- $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETERA ALICATE.-CORCHETERA ALICATE.- $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadPISTOLA PARA SILICONA.-PISTOLA PARA SILICONA.- $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31201603
Gomas30UnidadGOMA EVA COLORES.-GOMA EVA COLORES.- $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
31201512
Cinta Transparente8UnidadCINTA MASKING 24X40.-CINTA MASKING 24X40.- $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
31201512
Cinta Transparente4UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 19X33.-CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 19X33.- $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
14111610
Cartulina9PliegoCARTULINA ESPAÑOLA.-CARTULINA ESPAÑOLA.- $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210
Total Neto $ 72.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.840
TOTAL OC $ 86.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.