Orden de Compra. Nº3705-873-SE16 "SUMINISTRO PANADERIA SEPTIEMBRE II 2016 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-873-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-11-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PANADERIA SEPTIEMBRE II 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-172-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 34326,122
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia y rotiseria central
Razón Social OMAR PEDRO MELLA SILVA
R.U.T. 9.500.457-1
Sucursal Panaderia y rotiseria central
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1UnidadSUMINISTRO PANADERIA SEPTIEMBRE II 2016 SEGUN SP N° 2877 -9602-2276 Y GUIAS N° 53440-53450-53457-53468- 53475- 53482-53489-53517-53523-53531-53540-53555- 53563- 53568-53575-53578-53585-53592-53653-53606- 53616-53621-53626-53632-53641-53506-53513-53517-53666.-SUMINISTRO PANADERIA SEPTIEMBRE II 2016 SEGUN SP N° 2877 -9602-2276 Y GUIAS N° 53440-53450-53457- 53468-53475-53482-53489-53517-53523-53531- 53540-53555-53563- 53568-53575-53578-53585-53592-53653-53606-53616-53621-53626-53632-53641-53506-53513-53517-5366 $ 180.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.664 $ 180.664
Total Neto $ 180.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.326
TOTAL OC $ 214.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.