Orden de Compra. Nº3705-98-SE20 "SUMINISTRO DE FERRETERIA SP 15003 DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-98-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2020
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA SP 15003 DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-138-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 294 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 44036,87
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento10Unidad no definidaCALCAL $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaUNIÓN PVCUNIÓN PVC $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31231313
Tubería de plástico1UnidadUNIÓN AMERICANAUNIÓN AMERICANA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
31211903
Equipo para protección2UnidadANTIPARRASANTIPARRAS $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.194
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA DE FIERROLIJA DE FIERRO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
15111505
Butano1UnidadGAS BUTANOGAS BUTANO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27112004
Palas2UnidadPICOTASPICOTAS $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo1UnidadADHESIVO PVCADHESIVO PVC $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
27112003
Rastrillos6UnidadCOLAS DE PAVACOLAS DE PAVA $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
27112004
Palas4UnidadPALASPALAS $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.360
24101501
Carretillas2UnidadCARRETILLASCARRETILLAS $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.252 $ 50.252
15121501
Aceite de motor1UnidadACEITE MEZCLAACEITE MEZCLA $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454
11151610
Hilo de caucho o látex1UnidadHILO PARA MAQUINA DESBROZADORAHILO PARA MAQUINA DESBROZADORA $ 2.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.489 $ 2.489
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONES INDUSTRIALESESCOBILLONES INDUSTRIALES $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
27111602
Martillos4UnidadMARTILLOSMARTILLOS $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
27111508
Sierras4UnidadSERRUCHOSSERRUCHOS $ 7.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.884 $ 29.884
Total Neto $ 231.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.037
TOTAL OC $ 275.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.