Orden de Compra. Nº3706-146-SE09 "ADQUISICIONE DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-146-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONE DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 4780974,7899133
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SMV System
Razón Social SMV SYSTEM LTDA
R.U.T. 76.197.420-3
Sucursal SMV System
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadCOMPRA DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CON CARGO A LOS FONDOS DEL MEJORAMIENTO A LA GESTION EDUCACION AÑO 2008 DETALLE DE EQUIPAMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTOCOMPRA DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CON CARGO A LOS FONDOS DEL MEJORAMIENTO A LA GESTION EDUCACION AÑO 2008 DETALLE DE EQUIPAMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO $ 21.856.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.856.303 $ 21.856.303
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadCOMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CON CARGO A LOS FONDOS DEL MEJORAMIENTO A LA GESTION EDUCACION AÑO 2008 DETALLE DE EQUIPAMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTOCOMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CON CARGO A LOS FONDOS DEL MEJORAMIENTO A LA GESTION EDUCACION AÑO 2008 DETALLE DE EQUIPAMIENTO EN ARCHIVO ADJUNTO $ 3.306.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.306.723 $ 3.306.723
Total Neto $ 25.163.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.780.975
TOTAL OC $ 29.944.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.