Orden de Compra. Nº3706-199-SE23 "servicio arriendo fotocopiadora"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-199-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra servicio arriendo fotocopiadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-37-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema arriendo impresoras.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 330750,1
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CALL SERVICE
Razón Social ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNÁNDEZ
R.U.T. 13.952.544-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CALL SERVICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales174079Unidad174.079 impresiones de acuerdo a Arriendo fotocopiadoras e impresoras para diferentes departamentos municipales, de acuerdo a Contrato de Suministro vigente, aprobado mediante Decreto 5443/08.05.2023 174.079 impresiones de acuerdo a Arriendo fotocopiadoras e impresoras para diferentes departamentos municipales, de acuerdo a Contrato de Suministro vigente, aprobado mediante Decreto 5443/08.05.2023 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.790 $ 1.740.790
Total Neto $ 1.740.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 330.750
TOTAL OC $ 2.071.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.