Orden de Compra. Nº3706-218-SE19 "Reparación de escaños plaza de Pueblo Seco"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-218-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Reparación de escaños plaza de Pueblo Seco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 36378,54
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónGalones de Anticorrosivo Galones de Anticorrosivo $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.092 $ 31.092
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadGalones de esmalte sintético negro Galones de esmalte sintético negro $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.058 $ 47.058
27111507
Cortadores de metal4UnidadDisco de corte 7¨ Disco de corte 7¨ $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
31211904
Brochas5UnidadBrochas de 2 1/2¨ Brochas de 2 1/2¨ $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31211904
Brochas5UnidadBrochas de 8mm para metalBrochas de 8mm para metal $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
31211604
Diluyentes para pinturas4UnidadLitros de aguarrás Litros de aguarrás $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384
31163215
Perno estriado588UnidadPernos coche 5/16x2¨ Pernos coche 5/16x2¨ $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.788 $ 88.788
Total Neto $ 191.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.379
TOTAL OC $ 227.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.