|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3706-235-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-05-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
pino bruto 2*3" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3706-20-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
|
|
R.U.T. |
69.141.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
|
Comuna |
San Ignacio
|
|
Impuesto |
18589,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-05-2017 |
|
|
|
Proveedor |
COPELEC AGROFERRETERIA |
|
Razón Social |
COMERCIAL COPELEC S,A.
|
|
R.U.T. |
96.661.820-5 |
|
Sucursal |
COPELEC AGROFERRETERIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121610
| Maderas duras | 71 | Unidad | pino bruto de 2*3" | pino bruto de 2*3" |
$ 1.378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 97.838
|
$ 97.838
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.838
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.589
|
|
$ 116.427
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.