Orden de Compra. Nº3706-252-SE24 "Materiales carrocería Camión KF-8711"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-252-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales carrocería Camión KF-8711
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 83250,59
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
Disco de ruptura10UnidadDisco desbaste 7"Disco desbaste 7" $ 2.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.590 $ 28.590
23171509
Soldadura10UnidadKilos soldadura electrodo E-6011 diam 1/8" induraKilos soldadura electrodo E-6011 diam 1/8" indura $ 6.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.530 $ 63.530
23171509
Soldadura10UnidadKilos soldadura electrodo 7018-RH diam 1/8" induraKilos soldadura electrodo 7018-RH diam 1/8" indura $ 6.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.760 $ 67.760
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadAnticorrosivo color, galón terminación brillante.Anticorrosivo color, galón terminación brillante. $ 29.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.475 $ 146.475
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadDiluyente 5 litrosDiluyente 5 litros $ 11.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.868 $ 22.868
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadEsmalte sintético color a elección 1 galón amarilloEsmalte sintético color a elección 1 galón amarillo $ 27.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.938 $ 54.938
40141634
Válvulas de retención a bisagra20UnidadGoznes o pomeles 1"Goznes o pomeles 1" $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 438.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.251
TOTAL OC $ 521.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.