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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3706-329-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Implemento Equipo Emergencia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3706-30-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
47317,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151502
| Fibras de nilon | 6 | Unidad | Trajes de plásticos impermeables | Trajes de plásticos impermeables |
$ 10.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.968
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$ 61.968
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39111702
| Lámparas portátiles | 10 | Unidad | Linternas led Pequeña | Linternas led Pequeña |
$ 3.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.210
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$ 35.210
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39111702
| Lámparas portátiles | 1 | Unidad | Linterna Grande. | Linterna Grande. |
$ 25.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.202
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$ 25.202
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11151502
| Fibras de nilon | 10 | Unidad | Ponchos plásticos impermeables | Ponchos plásticos impermeables |
$ 2.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.650
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$ 27.650
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11121803
| Lino | 10 | Unidad | Chalecos reflectantes | Chalecos reflectantes |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.720
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$ 16.720
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53111501
| Botas de hombre | 7 | Par | Botas de Agua Numero 41/40/42 | Botas de Agua Numero 41/40/42 |
$ 11.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.292
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$ 82.292
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Total Neto
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$ 249.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.318
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$ 296.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.