Orden de Compra. Nº3706-335-SE13 "materiales de informatica"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-335-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2013
Nombre de la Orden de Compra materiales de informatica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-103-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 398361,344537305
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA
R.U.T. 78.833.920-8
Sucursal DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121613
Cable aislado o forrado1Cajacaja de cablecaja de cable $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
43232908
Programas de desvío o conmutación1Unidadswitch D-Linkswitch D-Link $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
43201531
Tarjetas de entrada de video1Unidadtrajeta graficapara PC de finanzastrajeta graficapara PC de finanzas $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832
43232908
Programas de desvío o conmutación2Unidadrouter d-linkrouter d-link $ 39.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832
43201803
Discos duros1Unidadactualizacion de equipos instalacion de memoria, disco duro, grabador de DVD (personal)actualizacion de equipos instalacion de memoria, disco duro, grabador de DVD (personal) $ 113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
43211507
Computadores de escritorio2Unidadcomputador armado con monitor de 24" grabador de dvd, disco duro de 500 GB, 4GB en ram (jefe prodesal y servidor proxy)computador armado con monitor de 24" grabador de dvd, disco duro de 500 GB, 4GB en ram (jefe prodesal y servidor proxy) $ 365.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.092 $ 731.092
43211902
Monitores o pantallas de visualización en cristal 1Unidadmonitor lg 24" oficina finanzasmonitor lg 24" oficina finanzas $ 138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655
44103103
Tóner2Unidadtambor y toner para impresoras Sharp (obras y finanzas)tambor y toner para impresoras Sharp (obras y finanzas) $ 77.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.462 $ 155.462
26111704
Cargadores de baterías1Unidadcargador para nothebook HPcargador para nothebook HP $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
44103103
Tóner4Unidad01 toner negro, magenta, cyan, amarillo (adquisiciones)01 toner negro, magenta, cyan, amarillo (adquisiciones) $ 157.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252
Total Neto $ 2.096.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 398.361
TOTAL OC $ 2.495.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.