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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3706-351-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ENTREGA DIFERIDA MAYO-JUNIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3706-53-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
78534,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria San Felipe |
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Razón Social |
JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
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R.U.T. |
9.697.910-k |
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Sucursal |
Ferreteria San Felipe |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162006
| Clavos de alambre | 1 | Unidad | Materiales solicitados por distintos dept mes de mayo y junio
777-774-773-772-771-770-769-760-767-766-765-764-763-762-761-760-750-757-756-755-754-753-752-751-750-749-748-747-746-745-744-743-742-741-740-739-737-733 | Materiales solicitados por distintos dept mes de mayo y junio
777-774-773-772-771-770-769-760-767-766-765-764-763-762-761-760-750-757-756-755-754-753-752-751-750-749-748-747-746-745-744-743-742-741-740-739-737-733
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$ 413.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 413.340
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$ 413.340
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Total Neto
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$ 413.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.535
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$ 491.875
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.